目 录
第一部分 益阳市乡镇企业局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市乡镇企业局2016年度部门决算表
一、 益阳市乡镇企业局2016年收入支出决算总表
二、益阳市乡镇企业局2016年收入决算表
三、益阳市乡镇企业局2016年支出决算表
四、益阳市乡镇企业局2016年财政拨款收入支出决算总表
五、益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、益阳市乡镇企业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市乡镇企业局2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市乡镇企业局概况
一、主要职能
承担全市农产品加工业与乡镇企业的宏观指导和协调服务职能,具体负责承担全市农业产业化、农村三产业的企业管理和乡镇企业的统计管理。
其主要职责:
1、对全市乡镇企业进行规划和指导,维护乡镇企业合法权益。
2、负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作,研究扶持农业产业化的政策措施,支持农产品加工业协调发展。
3、研究和拟定农村第三产业发展战略,对农村第三产业发展进行宏观指导并提供服务。
4、组织指导农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术交流合作工作。
5、会同有关部门管理政府用于扶持农业产业化和乡镇企业发展的资金并实施监督。
二、机构设置
根据益阳市政府益发(2015)3号文件精神,益阳市乡镇局合并至益阳市农业委员会。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,益阳市农乡镇企业局部门决算包括:益阳市乡镇企业局部门决算。
第二部分 益阳市乡镇企业局2016年度部门决算表
公开01表:益阳市乡镇企业局2016收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
118.76 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.60 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
5.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
119.57 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
6.07 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
118.76 |
本年支出合计 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
26 |
12.53 |
交纳所得税 |
||
基本支出结转 |
27 |
12.53 |
提取职工福利基金 |
||
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
||
|
31 |
|
基本支出结转 |
||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
||
|
33 |
|
经营结余 |
||
|
34 |
|
|
||
|
35 |
|
|
||
总计 |
36 |
131.29 |
总计 131.29 |
公开02表:益阳市乡镇企业局2016年收入决算表
|
|
|
收入决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开02表 |
||||
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
||||
合计 |
118.76 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
||||||
213 |
农林水支出 |
107.04 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
6.07 |
||||||
|
公开03表:益阳市乡镇企业局2016年支出决算表
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
131.29 |
128.29 |
3.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
119.57 |
116.57 |
3.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
公开04表:益阳市乡镇企业局2016年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
118.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.60 |
0.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
5.05 |
5.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
119.57 |
119.57 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.07 |
6.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
118.76 |
本年支出合计 |
77 |
131.29 |
131.29 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
12.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
12.53 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
131.29 |
总计 |
83 |
131.29 |
131.29 |
|
公开05表:益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
合计 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
合计 |
131.29 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.60 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.60 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.05 |
|||
21005 |
医疗保障 |
5.05 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
5.05 |
|||
213 |
农林水支出 |
119.57 |
|||
21301 |
农业 |
119.57 |
|||
2130101 |
行政运行 |
84.04 |
|||
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
32.53 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.07 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.07 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
6.07 |
公开06表:益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:市乡镇局 |
|
|
单位:万元 |
||
科目名称 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
128.29 |
88.06 |
40.23 |
|
工资福利支出 |
小 计 |
2 |
77.21 |
77.21 |
|
基本工资 |
3 |
37.7 |
37.7 |
|
|
津贴补贴 |
4 |
27.76 |
27.76 |
|
|
奖金 |
5 |
5.42 |
5.42 |
|
|
社会保障缴费 |
6 |
6.33 |
6.33 |
|
|
伙食费 |
7 |
|
|
|
|
伙食补助费 |
8 |
|
|
|
|
绩效工资 |
9 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
10 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
小 计 |
11 |
40.23 |
|
40.23 |
办公费 |
12 |
0.93 |
|
0.93 |
|
印刷费 |
13 |
|
|
|
|
咨询费 |
14 |
0.5 |
|
0.5 |
|
手续费 |
15 |
|
|
|
|
水费 |
16 |
|
|
|
|
电费 |
17 |
0.65 |
|
0.65 |
|
邮电费 |
18 |
0.62 |
|
0.62 |
|
取暖费 |
19 |
|
|
|
|
物业管理费 |
20 |
|
|
|
|
差旅费 |
21 |
10.72 |
|
10.72 |
|
因公出国(境)费用 |
22 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
23 |
0.12 |
|
0.12 |
|
租赁费 |
24 |
|
|
|
|
会议费 |
25 |
1.39 |
|
1.39 |
|
培训费 |
26 |
17 |
|
17 |
|
公务接待费 |
27 |
0.72 |
|
0.72 |
|
专用材料费 |
28 |
|
|
|
|
被装购置费 |
29 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
30 |
|
|
|
|
劳务费 |
31 |
|
|
|
|
委托业务费 |
32 |
|
|
|
|
工会经费 |
33 |
1.01 |
|
1.01 |
|
福利费 |
34 |
0.15 |
|
0.15 |
|
公务用车运行维护费 |
35 |
1.48 |
|
1.48 |
|
其他交通费用 |
36 |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
37 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38 |
4.94 |
|
4.94 |
|
对个人和家庭的补助 |
小 计 |
39 |
10.85 |
10.85 |
|
离休费 |
40 |
|
|
|
|
退休费 |
41 |
|
|
|
|
退职(役)费 |
42 |
|
|
|
|
抚恤金 |
43 |
|
|
|
|
生活补助 |
44 |
|
|
|
|
救济费 |
45 |
|
|
|
|
医疗费 |
46 |
|
|
|
|
助学金 |
47 |
|
|
|
|
奖励金 |
48 |
|
|
|
|
生产补贴 |
49 |
|
|
|
|
住房公积金 |
50 |
9.9 |
9.9 |
|
|
提租补贴 |
51 |
|
|
|
|
购房补贴 |
52 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
0.95 |
0.95 |
|
|
基本建设支出 |
小 计 |
54 |
|
|
|
房屋建筑物购建 |
55 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
56 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
57 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
58 |
|
|
|
|
大型修缮 |
59 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
|
|
|
|
物资储备 |
61 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
62 |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
63 |
|
|
|
|
其他基本建设支出 |
64 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
小 计 |
65 |
|
|
|
房屋建筑物购建 |
66 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
67 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
68 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
69 |
|
|
|
|
大型修缮 |
70 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
71 |
|
|
|
|
物资储备 |
72 |
|
|
|
|
土地补偿 |
73 |
|
|
|
|
安置补助 |
74 |
|
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
|
|
|
|
拆迁补偿 |
76 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
77 |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
78 |
|
|
|
|
产权参股 |
79 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
80 |
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
小 计 |
81 |
|
|
|
企业政策性补贴 |
82 |
|
|
|
|
事业单位补贴 |
83 |
|
|
|
|
财政贴息 |
84 |
|
|
|
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
85 |
|
|
|
|
债务利息支出 |
小 计 |
86 |
|
|
|
国内债务付息 |
87 |
|
|
|
|
国外债务付息 |
88 |
|
|
|
|
其他支出 |
小 计 |
89 |
|
|
|
赠与 |
90 |
|
|
|
|
贷款转贷 |
91 |
|
|
|
|
其他支出 |
92 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表:益阳市乡镇企业局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
编制单位:益阳市乡镇企业局 |
2016年度 |
单位:万元 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
(一)支出合计 |
2 |
2.20 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.48 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1.48 |
3.公务接待费 |
7 |
0.72 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.72 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
公开08表:益阳市乡镇企业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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公开08表 |
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部门:市农机局 |
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单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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款 |
项 |
栏次 |
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合计 |
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表8无数据,益阳市乡镇企业局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
益阳市乡镇企业局2016年度部门决算情况说明
一、关于益阳市乡镇企业局2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市乡镇企业局2016 年度收入总计118.76万元,比上年同期增加10.95万元,增长9%;支出总计131.29万元,比上年同期增加26.07万元,增长19.8%。主要原因:1、调整工资,人员经费大幅度增加。
二、关于益阳市乡镇企业局2015 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计118.76万元,其中:财政拨款收入118.76万元,占100%。
三、关于益阳市乡镇企业局2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计131.29万元,其中:基本支出128.29万元,占97%;项目支出3万元,占3%。
四、关于益阳市乡镇企业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计118.76万元,比上年同期增加10.95万元,增长9%;财政拨款支出总计131.29万元,比上年同期增加26.66万元,增长20.3%。主要原因:1、调整工资,人员经费大幅度增加。
五、关于益阳市乡镇企业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款收入总计118.76万元,比上年同期增加10.95万元,增长9%;一般公共预算财政拨款支出总计131.29万元,比上年同期增加26.66万元,增长20.3%。主要原因:1、调整工资,人员经费大幅度增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出128.29万元,占97%;项目支出3万元,占3%。
六、关于益阳市乡镇企业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出131.29万元,其中人员经费支出88.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金;公用经费支出43.23万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、关于益阳市乡镇企业局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市乡镇企业局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
八、关于益阳市乡镇企业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费决算为2.2万元,比同口径预算安排的6.5万元,减少4.3万元,为预算数的34%,较2015年5.2万元下降58%;其中:公务接待费0.72万元(国内接待费0.72万元,共接待18批次、150人次),为预算数的48%,较2015年1.7万元下降57%;公务用车费1.48万元,其中公务用车购置费0万元(共购买公务用车0台),公务用车运行维护费1.48万元(公务用车保有量1台),为预算数的30%,较2015年3.5万元下降58%;因公出国(境)费0万元(因公出国境团组数0个,0人次),为预算数的0%,较2015年0万元增长/下降0%。2016年度“三公”经费增/减变化的主要原因:一是严格执行行政单位会计制度,加强内控,完善制度,二是公车改制。
九、其他重要事项的情况说明
㈠预决算收支增减变化情况
益阳市乡镇局2016年度收入预算数为76.25万元,收入决算数为118.76万元,增加42.51万元,2016年度支出预算数为93.3万元,支出决算数为131.29万元,增加了37.99万元。
㈡机关运行经费支出情况
机关运行经费支出40.23万元,较上年增加了12.33万元,增加%,主要原因是人员工资、车补等人员经费。
㈢政府采购支出情况
2016年益阳市乡镇局无政府采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。